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Creado porFormer user (Deleted)
ProductoERP
FuncionalidadERP_Contabilidad
Incidencia CMP-111 - Getting issue details... STATUS

Representa una línea de un comprobante contable del sistema ERP.

Atributos

Tipo de Dato

Descripción

Linea

Int

Número de línea
IDCuentaPlan1StringIdentificador de la cuenta asociada en Plan #1
IDCuentaPlan2StringIdentificador de la cuenta asociada en Plan #2
ComentarioStringComentario de la línea de detalle
DebeDecimalMonto al debe
HaberDecimalMonto al haber
DebeSecDecimalMonto al debe en moneda secundaria
HaberSecDecimalMonto al haber en moneda secundaria
TasaCambioSecDecimalTasa de cambio usada cuando el ingreso del comprobante fue en moneda secundaria
IDFichaStringIdentificador de la ficha (empleado, cliente, proveedor) asociada a la línea de detalle
IDTipoDocumentoString
Identificador del tipo de documento asociado a la línea de detalle
DocSerieStringSerie del documento asociado a la línea de detalle
DocNumeroIntNúmero del documento asociado a la línea de detalle
DocVencimientoDateFecha del documento asociado a la línea de detalle
IDCtoNegocioStringIdentificador del centro de negocios asociado a la línea de detalle
IDClasificador1StringIdentificador del clasificador #1 asociado a la línea de detalle
IDClasificador2StringIdentificador del clasificador #2 asociado a la línea de detalle
IDMonedaRefStringIdentificador de la moneda de referencia
TasaCambioRefDecimalTasa de cambio de la moneda de referencia
IDOrigenDocStringTipo del documento de pago
IDOrigenSerieStringSerie del documento de pago
IDOrigenNumStringNúmero del documento de pago
IdTipoMovStringIdentificador del tipo de movimiento de pago
MovSerieStringSerie del movimiento de pago
MovNumeroStringNúmero del movimiento de pago
TasaMonCteDecimalTasa de la moneda para cuentas Banco con moneda distinta a la local
DebeMonCteDecimalMonto al debe en la moneda para cuentas Banco con moneda distinta a la local
HaberMonCteDecimalMonto al haber en la moneda para cuentas Banco con moneda distinta a la local
EstadoChequeString

Estado del cheque emitido (CHEQUEAR ESTADOS POSIBLES: A, E, M, I, N, null o blanco)

TipoChequeString

Al portador, a la orden, nominativo (CHEQUEAR EN PreparaPagoProv.asp, Tesorería => Emisión Cheque => Preparar Pago)

GiradoAStringNombre del destinatario del cheque
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