Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ciclo de contabilidad

En primera instancia recuerde que debe tener habilitada dentro de la ficha de la cuenta contable el checkbox ajuste por tipo de cambio y tener registradas las cuentas para las diferencias positiva o negativa. Luego para proceder al ajuste de cierre deberá ir a la icono superior contabilidad >> ajustes >> pestaña por tipo de cambio, en esta sección deberá seleccionar en el caso de un cierre mensual el mes, si el caso fuese un cierre anual deberá seleccionar diciembre (solo puede elegir uno de los dos mensual o anual) e indicar la tasa de cambio a utilizar para el ajuste, finalmente presionar ajustar y esperar el mensaje proceso realizado con éxito. 

Artículos Relacionados

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacesCDAV2
sortmodified
showSpacefalse
reversetrue
typepage
labelscontabilidad ajuste cierre